Zmluvy, faktúry do 2020 OA

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20121074 vývoz odpadov 51,06 s DPH zo dňa 03.03.2008 05.04.2012 EKOS, spol. s. r. o. Obchodná akadémia 10.04.2012
    Faktúra 7114222606 spotreba plynu 526,00 s DPH 9100114138 05.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Obchodná akadémia 10.04.2012
    Faktúra 20120079 prenájom športovej haly 342,50 s DPH zo dňa 09.09.2011 05.04.2012 Slobyterm, s.r.o. Obchodná akadémia 10.04.2012
    Faktúra 20120059 prenájom plavárne 70,00 s DPH zo dňa 09.09.2011 05.04.2012 Slobyterm, s.r.o. Obchodná akadémia 10.04.2012
    Faktúra 412205473 spotreba vody 100,46 s DPH 286/334/05P 04.04.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 04.04.2012
    Faktúra 2012012 pracovný obed 277,42 s DPH 12/2012 04.04.2012 Milan Rinkovský Obchodná akadémia 04.04.2012
    Faktúra 12030537 služby v oblasti elektr. zar. 54,58 s DPH zo dňa 01.03.2009 03.04.2012 Livonec, s.r.o. Obchodná akadémia 03.04.2012
    Faktúra 12030456 služby v oblasti PO 79,20 s DPH zo dňa 26.02.2009 03.04.2012 Livonec, s.r.o. Obchodná akadémia 03.04.2012
    Faktúra 412205253 zrážková voda 152,50 s DPH 286/334/05P 02.04.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia 02.04.2012
    Faktúra 120172 nákup spotrebného tovaru 244,91 s DPH 13/2012 30.03.2012 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia 02.04.2012
    Faktúra 2240009796 dodávka elektriny 521,00 s DPH 5400309581 30.03.2012 Východoslovenská energetika a.s. Obchodná akadémia 30.03.2012
    Faktúra 2100000394 odborná literatúra 14,90 s DPH 14/2012 30.03.2012 Digital Visions, s.r.o. Obchodná akadémia 04.04.2012
    Objednávka 14/2012 odborná literatúra 14,90 s DPH 29.03.2012 Digital Visions, s.r.o. Obchodná akadémia Beáta Kolumberová, Bc. 04.04.2012
    Objednávka 12/2012 obedňajšie menu 277,41 s DPH 26.03.2012 Milan Rinkovský Obchodná akadémia Beáta Kolumberová, Bc. 26.03.2012
    Objednávka 13/2012 nákup spotrebného tovaru 244,91 s DPH 26.03.2012 Comcas, s.r.o. Obchodná akadémia Beáta Kolumberová, Bc. 02.04.2012
    Faktúra 0032032708 Mesačný poplatok 29,08 s DPH 00186198 20.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Obchodná akadémia 20.03.2012
    Faktúra VF2012142 inzercia 21,60 s DPH 11/2012 19.03.2012 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. Obchodná akadémia 20.03.2012
    Faktúra 1042012 odborná publikácia 23,70 s DPH 10/2012 19.03.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Obchodná akadémia 20.03.2012
    Faktúra 120214 Nemčina - cvičebnice 653,52 s DPH 002/2012 12.03.2012 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Obchodná akadémia 21.03.2012
    Faktúra 4412081 Rele vs 116 K 15,00 s DPH 09/2012 09.03.2012 Gascentrum s.r.o. Obchodná akadémia 21.03.2012
    << | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >> zobrazené záznamy: 2601-2620/2787
    • Kontakty

      • Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa organizačná zložka Obchodná akadémia
      • +421 52 716 43 11
      • Jarmočná 108
        064 01 Stará Ľubovňa
        Slovakia
      • 53 265 301
      • 21 21 31 79 79
      • Ing. Marián Poliščák - poverený vedením školy

        +421 910 145 639

        marian.poliscak@sostsl.sk
      • RNDr. Viera Mikulova - zástupca pre organizačnú zložku
        052/428 00 30
        0905 368 244
        viera.mikulova@ssjsl.sk
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje