|
Objednávka |
007/2016
|
Ceny na školskú súťaž - poháre
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Centrum športových trofejí - Marcela Krajňáková |
Obchodná akadémia |
Lucia Chmeliarová, Mgr. |
|
05.02.2016 |
|
Objednávka |
011/2017
|
Piktogram - sprcha
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
VMBal, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
9794046405
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 02/2017
|
55,07 |
s DPH |
|
9900618837
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
5393157045
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
38,88 |
s DPH |
|
A9493813
|
17.03.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
7292405283
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 02/2017
|
375,31 |
s DPH |
|
5100309581
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
20.03.2017 |
|
Faktúra |
2171405
|
Piktogramy - WC, WC dámy, WC páni, šatňa
|
68,98 |
s DPH |
010/2017
|
|
21.03.2017 |
VMBal, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
21.03.2017 |
|
Objednávka |
010/2017
|
Piktogramy - WC, WC dámy, WC páni, šatňa
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
VMBal, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Chmeliarová Lucia, Mgr. |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
4017030
|
Režijné náklady na stravu - 03/2017
|
473,33 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
04.04.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
04.04.2017 |
|
Faktúra |
4017031
|
Príspevok na stravu zo SF - 03/2017
|
56,27 |
s DPH |
|
zo dňa 31. 01. 2017
|
04.04.2017 |
Stredná odborná škola |
Obchodná akadémia |
|
|
04.04.2017 |
|
Faktúra |
7145603582
|
Dodávka zemného plynu - 04/2017
|
667,00 |
s DPH |
|
9100114138
|
05.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
3794079959
|
Telekomunikačné služby - internet, aktiv - 02/2017
|
8,72 |
s DPH |
|
0120061268
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
217030670
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 03/2017
|
54,58 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
05.04.2017 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
217030538
|
Služby v oblasti PO - 03/2017
|
91,20 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
05.04.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
517115433
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 03/2017
|
95,28 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
06.04.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
6795015706
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 03/2017
|
48,55 |
s DPH |
|
9900618837
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
3795010182
|
DSL prístup - 03/2017
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
9795050586
|
Telekomunikačné služby - internet, aktiv - 03/2017
|
8,72 |
s DPH |
|
0120061268
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
20171132
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 03/2017
|
49,71 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
10.04.2017 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.04.2017 |
|
Faktúra |
20170495
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 02/2017
|
66,28 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
13.03.2017 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
13.03.2017 |
|
Faktúra |
4794041278
|
DSL prístup - 02/2017
|
131,45 |
s DPH |
|
0120061268
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.03.2017 |