|
Faktúra |
220080494
|
Dobropis - alikvotná časť za rok 2020
|
-324,14 |
s DPH |
|
SPIN 283-2007/S/OvZP
|
10.09.2020 |
Asseco Solutions, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
7293775865
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 08/2020
|
273,06 |
s DPH |
|
5100309581
|
10.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
8267688391
|
DSL prístup - 08/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
0120061268
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
8267691956
|
Mesačné poplatky - pevná linka - 08/2020
|
63,13 |
s DPH |
|
9900618837
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
1530572441
|
Mesačné poplatky - mobil - 08/2020
|
6,10 |
s DPH |
|
zo dňa 20. 08. 2020
|
08.09.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
520158354
|
Vodné, stočné, zrážková voda - 08/2020
|
61,94 |
s DPH |
|
286/337/05P
|
07.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
20170/2020
|
Knihy Anglického jazyka
|
683,15 |
s DPH |
023/2020
|
|
03.09.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
220031836
|
Služby v oblasti PO - 08/2020
|
76,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 09. 2015
|
02.09.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
220031800
|
Služby v oblasti elektrických zariadení - 08/2020
|
74,00 |
s DPH |
|
zo dňa 30. 11. 2015
|
02.09.2020 |
Livonec SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
2008011
|
Servis a správa PC sietí - 08/2020
|
300,00 |
s DPH |
|
13. 09. 2019
|
31.08.2020 |
BAJAN IT, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
5581490621
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
-19,58 |
s DPH |
|
A9493813
|
31.08.2020 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
2020019594
|
Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
|
533,18 |
s DPH |
021/2020
|
|
31.08.2020 |
Papera s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
2020019754
|
Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
|
462,71 |
s DPH |
021/2020
|
|
28.08.2020 |
Papera s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
10.09.2020 |
|
Objednávka |
023/2020
|
Knihy Anglického jazyka
|
683,15 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Kníhkupectvo alter ego, s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Fedorková Monika, Ing. |
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
0198/08/20
|
Stravné, ubytovanie - pracovná cesta 020/2020/VMik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
Obchodná akadémia |
|
|
26.08.2020 |
|
Objednávka |
022/2020
|
Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Papera s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Fedorková Monika, Ing. |
|
10.09.2020 |
|
Objednávka |
021/2020
|
Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Papera s. r. o. |
Obchodná akadémia |
Fedorková Monika, Ing. |
|
10.09.2020 |
|
Faktúra |
5579424791
|
Mesačné poplatky - mobilný telefón
|
35,02 |
s DPH |
|
A9493813
|
17.08.2020 |
Orange Slovensko, a. s. |
Obchodná akadémia |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
20203445
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 07/2020
|
74,26 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
12.08.2020 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
18.08.2020 |
|
Faktúra |
20203445
|
Vývoz a zneškodňovanie odpadov - 07/2020
|
18,57 |
s DPH |
|
zo dňa 03. 03. 2008
|
12.08.2020 |
EKOS, spol. s. r. o. |
Obchodná akadémia |
|
|
18.08.2020 |